廣西梧州中恆集團股份有限公司 關於前期會計差錯更正及追溯調整的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計

重要內容提示會計

●本次會計差錯更正將對廣西梧州中恆集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中恆集團”)2023、2024年年度報告以及2025年第一季度報告、半年度報告、第三季度報告進行追溯調整,相應調減2023年度財務報表營業收入和營業成本均為127,892,933.93元;調減2024年度財務報表營業收入和營業成本均為166,062,304.05元;調減2025年一季度財務報表營業收入220,112,339.60元、營業成本218,819,363.10元、淨利潤1,292,976.50元,調減2025年半年度(1-6月)財務報表營業收入419,695,072.71元、營業成本417,892,397.61元、淨利潤1,802,675.10元,調減2025年前三季度(1-9月)財務報表營業收入502,841,697.92元、營業成本501,006,086.16元、淨利潤1,835,611.76元會計

本次對前期會計差錯更正及追溯調整,對公司2023年、2024年資產總額、負債總額、淨資產、淨利潤及經營活動現金流量淨額等財務狀況和經營成果不產生影響;對2025年前三季度資產總額、淨資產、淨利潤等財務狀況和經營成果的影響為1,835,611.76元會計。本次會計差錯更正不會導致公司已披露的定期報告出現盈虧性質的改變。

2026年3月20日,公司召開第十屆董事會第三十八次會議,會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議透過《廣西梧州中恆集團股份有限公司關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》,同意公司對上述前期會計差錯進行更正,並對公司2023年度、2024年度以及2025年第一季度報告、半年度報告、第三季度報告相關資料進行追溯調整會計。具體情況如下:

一、會計差錯更正情況概述

公司對旗下子公司開展的商業業務進行了全面自查,同時與會計師事務所進行了充分溝通會計。根據《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第19號一一財務資訊的更正及相關披露》等有關規定,對2025年1-3季度會計差錯進行更正,並對公司2023年、2024年年度報告相關資料進行追溯調整。具體情況如下:

(一)不滿足總額法確認收入的更正

2023年至2025年三季度,部分業務用總額法確認依據不足,為了更公允反應上述期間銷售業務,對2023年度、2024年度及2025前三季度相關期間該部分業務的收入確認進行差錯更正,由總額法改按淨額法核算會計。相應形成的前期差錯更正涉及合計調減2023-2024年度合併財務報表營業收入293,955,237.98元,調減營業成本293,955,237.98元;調減2025年前三季度合併財務報表營業收入410,182,648.99元,調減營業成本410,182,648.99元。

(二)不滿足收入確認條件的更正

2025年前三季度,公司在對逾期應收款催收訴訟過程中,部分業務相關方對合同付款義務的履行以及合同法律性質的理解存在爭議,基於謹慎性原則,按不確認收入的方式進行調整會計。相應形成的差錯更正涉及合計調減2025年前三季度合併財務報表營業收入92,659,048.93元,調減營業成本90,823,437.17元,調減淨利潤1,835,611.76元。

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二、前期會計差錯更正的具體內容及對公司的影響

本次對前期會計差錯更正及追溯調整會計,對公司2023年、2024年資產總額、負債總額、淨資產、淨利潤及經營活動現金流量淨額等財務狀況和經營成果不產生影響;對2025年前三季度資產總額、淨資產、淨利潤等財務狀況和經營成果的影響為1,835,611.76元,影響的財務報表專案及金額如下:

(一)對2023年度財務報表的影響

單位會計:元

(二)對2024年度財務報表的影響

單位會計:元

(三)對2025年度財務報表的影響

單位會計:元

1.對合並利潤表的影響

(續)

(續)

2.對合並資產負債表的影響

(續)

(續)

詳細的財務報表和附註調整情況,具體內容詳見公司於2026年3月21日在上海證券交易所網站(會計

三、會計師事務所關於會計差錯更正的意見

公司2024、2025年度財務報表審計機構信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)就中恆集團2023年度收入調整事項,與前任註冊會計師進行了必要的溝通,並出具了《關於廣西梧州中恆集團股份有限公司前期差錯更正專項說明的鑑證報告》,認為:中恆集團編制的專項說明,在所有重大方面符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第19號一一財務資訊的更正及相關披露》等相關規定會計

四、審計委員會審議情況

公司第十屆董事會審計委員會第二十一次會議審議透過《廣西梧州中恆集團股份有限公司關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》會計

董事會審計委員會認為:公司本次會計差錯更正符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第19號一一財務資訊的更正及相關披露》等相關檔案的規定,能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,對會計差錯更正的程式符合相關法律法規規定,董事會審計委員會同意本次會計差錯更正事項並提交董事會審議會計

五、其他說明

公司對本次會計差錯更正給投資者帶來的不便,致以誠摯的歉意會計。公司將加強有關責任人員對相關業務規則的學習,深化對《企業會計準則》及監管規則的理解與應用,全面提升履職能力,切實提高公司規範運作、財務管理水平,避免此類問題再次發生,維護公司及廣大投資者的利益,推動公司實現高質量、可持續的發展。

特此公告會計

廣西梧州中恆集團股份有限公司董事會

2026年3月21日

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